4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
15
Data de Lançamento: 16/09/2015 |
341.833,33
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/010-2015
341.833,33
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
341.833,33
1,0000
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/008-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/008-2015
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.600,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/008-2015
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
Trabalho. - SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
1.600,00
SV
1,0000
2.125,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/008-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
2.125,00
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/008-2015
4.313,85
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - REF. 10ª |
PARCELA 01/08 A 31/08/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/008-2015
312,50
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
3.257,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/008-2015
3.257,50
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.257,50
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/008-2015
312,50
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
312,50
1,0000
3.257,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/008-2015
3.257,50
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
3.257,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.126,96
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
7.126,96
131
441/009-2015
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
SETEMBRO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - FINANÇAS |
7.126,96
1,0000
7.126,96
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
14.274,03
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
14.274,03
63
443/056-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2015 - C/C 327-0 |
C.E.F. |
14.274,03
1,0000
14.274,03
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
15.640,19
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
15.640,19
280
444/009-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
15.640,19
1,0000
15.640,19
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
210,64
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/017-2015
210,64
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO |
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
210,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/007-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
15
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/007-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/007-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
3.699,57
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/005-2015
3.699,57
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E |
MOBILIDADE URBANA |
3.699,57
1,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
3.221,34
664
565/004-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira - Pago através da |
Proposta MS 4568587200010900 - REF. 4ª MEDIÇÃO PARCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3.221,34
%
5,3000
607,87
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
4.924,11
648
566/004-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Gimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pagos através da |
Proposta MS 4568587200010900 - REF 4ª MEDIÇÃO PARCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
4.924,11
%
8,1000
607,87
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
3.027,29
636
567/004-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
Jardim Eiji Matusmura, entre a Av. Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pago através da Proposta |
MS 4568587200010900 - REF. 4ª MEDIÇÃO PARCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3.027,29
%
4,9800
607,88
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
12.419,65
636
568/004-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do |
Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - REF. 4ª MEDIÇÃO PARCIAL - ASSIST. |
SOCIAL |
12.419,65
%
20,4300
607,87
-610,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5813
588/000-2015
610,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
610,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-610,34
-610,34
113812600
O
0,00
5813
588/000-2015 - 01
-610,34
1 - Anulação da Nota nº 588/0-2015 Motivo: importado incorretamente da folha.
-610,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.739,75
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/012-2015
2.739,75
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
2.739,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
24,80
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
699/000-2015
24,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3177 - 751,52
24,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
3.238,60
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
701/000-2015
3.238,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1667 - 73604,64
3.238,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
109,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
727/000-2015
109,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 518 - R$ 7.300,00
109,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
480,64
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
728/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 315 - R$ 480,64
480,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
729/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 330 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
15
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
730/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 329 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
0,00
8210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
85,12
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
731/000-2015
85,12
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA OCORRIDA NO DIA 10/10/2014 ÀS |
10:19HS NA AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES - NOSSO TETO - INFRAÇÃO Nº 3B8956412 COM O VEÍCULO GOL |
PLACA DBA 9415 - ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS |
85,12
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
254,18
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/033-2015
254,18
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
254,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
312,16
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/010-2015
312,16
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
312,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
82,90
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/058-2015
82,90
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
82,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
712,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/059-2015
712,60
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
712,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
535,44
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/009-2015
535,44
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
535,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
255,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/005-2015
255,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
255,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
191,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
45
922/003-2015
191,25
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
255,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/005-2015
255,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
255,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
10,01
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/008-2015
10,01
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
10,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/008-2015
63,75
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
255,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/006-2015
255,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
255,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
273,45
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/005-2015
273,45
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
273,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
457,72
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/008-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
15
457,72
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - |
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
457,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.894,22
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/008-2015
1.894,22
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - |
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.894,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
344,66
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/008-2015
344,66
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
344,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
7.436,64
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/008-2015
7.436,64
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7.436,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
263,14
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/009-2015
263,14
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA |
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
263,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
58,03
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/008-2015
58,03
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - |
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
58,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
197,44
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/008-2015
197,44
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
197,44
1,0000
918,30
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/007-2015
918,30
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
918,30
SV
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
250,60
49
1056/004-2015
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL - ADMINISTRAÇÃO |
250,60
UN
35,0000
7,16
4.220,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
RIBEIRA |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
354
1180/004-2015
4.220,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO |
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A |
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
4.220,00
1,0000
108,69
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/008-2015
1.649,32
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM - GABINETE
108,69
SV
0,0700
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
289,69
693
1362/008-2015
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
289,69
1,0000
289,69
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
3.750,00
665
1431/010-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
3.750,00
1,0000
3.750,00
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
59.780,98
638
1435/008-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
59.780,98
1,0000
59.780,98
254,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/007-2015
254,90
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
254,90
SV
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
-197,40
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
728
1676/000-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
15
-197,40
1 - Anulação da Nota nº 1676/0-2015 - MOTIVO: MERCADORIA NÃO UTILIZADA
-197,40
1,0000
0,00
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
77.511,90
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
77.511,90
131
1924/007-2015
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGOSTO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - |
FINANÇAS |
77.511,90
1,0000
77.511,90
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
281,38
477
3273/006-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. |
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
281,38
1,0000
281,38
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.379,92
477
3274/004-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
1.379,92
1,0000
1.379,92
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.353,28
477
3275/004-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
2.353,28
1,0000
2.353,28
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
946,08
551
3277/004-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
946,08
1,0000
946,08
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.065,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/067-2015
1.754,96
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.065,06
%
1,1800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
838,93
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/068-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
838,93
%
0,4800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
64
3399/075-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
1.755,00
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
553,27
186
3416/006-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO |
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
553,27
1,0000
553,27
10.028,57
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
109
4103/000-2015
162.999,92
1 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EUIPADO COM PRANCHA - conforme descritivo/especificação técnica contida |
no edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - FORD CARGO 1119 C/ PRANCHE FIXA - |
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - OBJETIVANDO |
O TRANSPORTE DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - PLANEJ. URBANO |
10.028,57
UN
0,0600
136.221,43
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
09.00.20.601.4.4.90.52.05
J
01.366.445/0001-52
0,00
260
4104/000-2015
163.000,06
1 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EUIPADO COM PRANCHA - conforme descritivo/especificação técnica contida |
no edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - FORD CARGO 1119 COM PRANCHA |
FIXA - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÁQUINAS E |
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - DES. AGRÁRIO |
136.221,43
UN
0,8400
117,25
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
117,25
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/009-2015
117,25
1 - Referente Pagamento de Tarifas Bancárias cobrado em: 01/07/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,80 - 13/07/2015 |
- sendo 04 tarifas de R$ 7,80 cada, totalizando R$ 31,20 - 20/07/2015 - sendo 02 tarifas de R$ 7,80 cada, |
totalizando R$ 15,60 - 30/07/2015 - sendo 03 tarifas de R$ 7,80 cada, totalizando R$ 23,40 - 20/08/2015 - sendo |
05 tarifas de R$ 7,85 cada, totalizando R$ 39,25 - Pendentes nos extrato bancário e conciliação do mês de |
Agosto/2015 - Agência 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio |
Programa Fundo a Fundo. |
117,25
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,85
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/010-2015
7,85
1 - Estimativa para pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE - Referente a pagamento de tarifa bancária cobrada em: 20/08/2015 sendo 01 tarifa de |
7,85. - Pendente no extrato bancário e conciliação do mês de Agosto/2015 - Agência 0492-8 Conta Corrente: |
7,85
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
15
27.345-7 Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio Dose Certa Complementar. |
5.745,94
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/004-2015
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
5.745,94
SV
1,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
7.258,40
801
5232/005-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
7.258,40
1,0000
7.258,40
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
58,03
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/010-2015
58,03
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
58,03
1,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.613,62
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/011-2015
1.613,62
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
1.613,62
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
-14.877,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/000-2015 - 01
-14.877,75
1 - Anulação da Nota nº 5658/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-14.877,75
1,0000
0,00
4212/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
117,49
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
5686/001-2015
117,49
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
117,49
1,0000
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/009-2015
60,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
0,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
48,75
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/003-2015
65,00
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE |
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA |
48,75
SV
0,7500
0,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
454,15
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
6426/003-2015
454,15
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - |
SERV. MUNICIPAIS |
454,15
1,0000
1.170,83
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
6467/003-2015
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
0,00
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
171,79
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/004-2015
171,79
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
171,79
1,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
7.528,70
506
6558/001-2015
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ – - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: FUND. APAE - |
38,47%, EJA EMEF - 11,54%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 19,23%, AEE - 15,38%, INDÍGENAS - 7,69%, |
QUILOMBOLAS - 7,69% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
7.528,70
LT
953,0000
7,90
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
205,40
505
6559/001-2015
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: FUND. APAE - |
38,47%, EJA EMEF - 11,54%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 19,23%, AEE MUNICIPAL - 15,38%, INDÍGENAS - |
7,69%, QUILOMBOLAS - 7,69% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
205,40
LT
26,0000
7,90
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
592,50
505
6560/001-2015
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ – - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: EMEI - 93,33, EMEI |
NOSSO NINHO - 6,67% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
592,50
LT
75,0000
7,90
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
513,50
505
6561/001-2015
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: CRECHE - 92,31%, |
CRECHE NOSSO NINHO - 7,69% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
513,50
LT
65,0000
7,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
15
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/004-2015
4.313,84
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.906.781/0001-00
3.482,70
506
6646/001-2015
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EE FUND |
- 42,56%, EE MÉDIO - 32,98%, EE ETEC - 7,80% - EE EJA - 0,7%, MÉDIO ETEC - 3,55%, EE EJA MÉDIO - |
0,35%, AEE ESTADUAL - 0,71%, CEEJA FUND - 4,26%, CEEJA MÉDIO - 7,09% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.482,70
KG
282,0000
12,35
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
1.482,15
506
6647/002-2015
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
1.330,00
SC
14,0000
95,00
2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO – Pacote com 500 gramas - ITAIQUARA - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
152,15
KG
17,0000
8,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
3.406,80
506
6650/002-2015
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A |
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.406,80
KG
334,0000
10,20
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
6.160,74
506
6651/002-2015
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-. Ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e |
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fermento e outras substâncias permitidas. |
Embalagem primária: Plástica, atóxica, resistente, íntegra, com peso líquido de 200 a 400 gramas. Validade |
mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Suas condições |
deverão estar de acordo com a resolução RDC 263/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a |
verificação no ato da entrega. |
5.510,04
KG
1.241,0000
4,44
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EE FUND - 46,59%, EE MÉDIO - 34,76%, EE ETEC - 8,19%, EE |
EJA - 0,99%, MÉDIO ETEC - 5,8%, EE EJA MÉDIO - 0,19%, AEE ESTADUAL - 0,60%, CEEJA FUNDAMENTAL - |
1,02%, CEEJA MÉDIO - 1,86% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
650,70
UN
241,0000
2,70
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
6.520,93
506
6654/004-2015
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
888,03
KG
621,0000
1,43
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
2.290,00
KG
1.000,0000
2,29
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
2.319,20
UN
892,0000
2,60
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EE FUND. - 48,16%, EE MÉDIO - 36,88%, EE |
ETEC - 8,63%, EE EJA - 0,67%, MÉDIO ETEC - 4,97%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,53% - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.023,70
PCT
353,0000
2,90
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
259,35
505
6656/001-2015
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: CRECHE |
- 90,48%, CRECHE NOSSO NINHO - 9,52% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
259,35
KG
21,0000
12,35
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
852,15
505
6657/001-2015
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEF - |
86,96%, FUND. APAE - 2,90%, EJA EMEF - 1,45%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,90%, AEE MUNICIPAL - |
2,90%, INDÍGENAS - 1,45%, QUILOMBOLAS - 1,45% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
852,15
KG
69,0000
12,35
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
308,75
505
6658/001-2015
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEI - |
96%, EMEI NOSSO NINHO - 4% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
308,75
KG
25,0000
12,35
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
736,60
505
6659/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
15
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
665,00
SC
7,0000
95,00
2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA - ATENDIMENTO A DIVERSOS |
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
71,60
KG
8,0000
8,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
217,15
505
6660/001-2015
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
95,00
SC
1,0000
95,00
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 |
gramas - ROMANO |
110,40
KG
8,0000
13,80
3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA
8,95
KG
1,0000
8,95
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEI NOSSO NINHO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2,80
UN
1,0000
2,80
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
311,85
505
6661/002-2015
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
285,00
SC
3,0000
95,00
2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA - ATENDIMENTO A DIVERSOS |
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
26,85
KG
3,0000
8,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
412,68
505
6666/001-2015
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: EMEI - 96,05%, EMEI NOSSO NINHO - 3,95% |
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
412,68
KG
76,0000
5,43
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
1.075,14
505
6667/001-2015
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: EMEF - 90,91%, FUND APAE - 2,53%, EJA |
EMEF - 1,01%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,53%, AEE MUNICIPAL - 2,02%, INDÍGENAS - 0,51%, |
QUILOMBOLAS - 0,51% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.075,14
KG
198,0000
5,43
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
683,40
505
6672/001-2015
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A |
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
683,40
KG
67,0000
10,20
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
846,60
505
6673/001-2015
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A |
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
846,60
KG
83,0000
10,20
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
2.193,00
505
6674/001-2015
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A |
DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
2.193,00
KG
215,0000
10,20
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
1.995,90
505
6675/001-2015
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
1.450,80
KG
780,0000
1,86
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
488,40
KG
110,0000
4,44
3 - VINAGRE BRANCO – Frasco de no mínimo 750 ml - CASTELO - SEGMENTOS: CRECHE - 92,94%, CRECHE |
NOSSO NINHO - 7,06%- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
56,70
UN
21,0000
2,70
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
2.330,28
505
6676/001-2015
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
1.674,00
KG
900,0000
1,86
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
586,08
KG
132,0000
4,44
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EMEI - 95,74%, EMEI NOSSO NINHO - 4,26% - REC. |
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
70,20
UN
26,0000
2,70
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
398,16
505
6678/001-2015
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE - 93,67%, CRECHE NOSSO NINHO - |
6,33% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
398,16
KG
79,0000
5,04
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
473,76
505
6679/001-2015
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI - 96,81%, EMEI NOSSO NINHO - 3,19% - |
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
473,76
KG
94,0000
5,04
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
15
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
1.239,84
505
6680/001-2015
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEF - 91,06%, FUND APAE - 2,44%, |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,85%, AEE MUNICIPAL - 2,03%, INDIGENAS - 0,41%, QUILOMBOLAS - 0,41% |
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.239,84
KG
246,0000
5,04
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
868,28
505
6681/001-2015
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
510,38
LTA
302,0000
1,69
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
49,80
PCT
5,0000
9,96
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEI - 95,19%, EMEI NOSSO |
NINHO - 4,81% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
308,10
UN
78,0000
3,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
1.339,60
505
6682/002-2015
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
845,00
LTA
500,0000
1,69
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
99,60
PCT
10,0000
9,96
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEF - 88,9%, FUND APAE - |
3,04%, EJA EMEF - 1,19%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 3,11%, AEE MUNICIPAL - 2,25%, INDIGENAS - |
0,76%, QUILOMBOLAS - 0,76% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
395,00
UN
100,0000
3,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731,11
505
6683/001-2015
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
422,50
LTA
250,0000
1,69
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
59,76
PCT
6,0000
9,96
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: CRECHE - 93,65%, CRECHE |
NOSSO NINHO - 6,35% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
248,85
UN
63,0000
3,95
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
883,42
505
6686/003-2015
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
526,70
KG
230,0000
2,29
2 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
356,72
CX
686,0000
0,52
11.621,05
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
7325/000-2015
0,21
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
107,10
COMP
510,0000
0,71
2 - NIMESULIDA 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML
1.420,20
FR
2.000,0000
2,75
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - MULTILAB
5.293,75
TB
1.925,0000
0,04
4 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + |
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
4.800,00
DRAG
120.000,0000
12.944,31
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7331/000-2015
1,60
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
112,00
FR
70,0000
0,01
2 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - IMEC
2.560,00
COMP
200.000,0000
1,55
3 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
1.537,60
CAP
992,0000
0,11
4 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - EMS
6.189,75
COMP
55.020,0000
2,85
5 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
912,00
FR
320,0000
0,54
6 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.632,96
DRAG
3.024,0000
16.259,89
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7332/000-2015
2,99
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO QUÍMICA
119,60
FR
40,0000
4,79
2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/50 - BRAINFARMA
478,73
BISN
100,0000
0,03
3 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINA 20 MG C/30 - BRAINFARMA
2.380,56
COMP
85.020,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
15
0,13
4 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - MUSCULARE 5 MG C/ 30 - EUROFARMA
2.501,25
COMP
20.010,0000
0,08
5 - CINARIZINA 75MG - FLUXON 75 MG C/ 30 - BRAINFARMA
2.798,40
COMP
34.980,0000
8,98
6 - DICLOFENACO SÓDICO 1MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - STILL COL. 5 ML - |
ALLERGAN |
179,60
FR
20,0000
1,37
7 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO COM 30G COM APLICADOR - LIDOGEL 20 |
MG/G 30G - BRAINFARMA |
136,75
TB
100,0000
0,31
8 - PROPATILNITRATO 10MG - SUSTRATE 10 MG C/ 50 - FARMOQUÍMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
7.665,00
COMP
25.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.374,86
517
7369/003-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. |
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. |
EDUCAÇÃO. |
3.374,86
1,0000
3.374,86
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.613,61
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
7573/001-2015
1.613,61
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.613,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
123,51
131
7610/003-2015
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C |
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
123,51
1,0000
123,51
0,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
39.995,55
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
39.995,55
553
7669/009-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
39.995,55
1,0000
39.995,55
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
488,14
766
7681/003-2015
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
488,14
1,0000
488,14
1.018,83
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
7798/001-2015
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
1.018,83
SV
1,0000
1.773,89
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
0,00
635
8392/001-2015
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - ASSISTENCIA
1.773,89
SV
1,0000
0,00
6902/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
14.412,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
8634/001-2015
14.412,00
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
REGISTRO - CULTURA |
14.412,00
1,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
30,97
507
8660/012-2015
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
18,65
KG
5,0000
3,73
2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
12,32
KG
2,0000
6,16
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
45,36
507
8660/013-2015
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
2,52
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
3.017,48
507
8662/006-2015
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
364,32
KG
198,0000
1,84
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
543,95
KG
215,0000
2,53
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
707,31
KG
261,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
134,59
KG
43,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
211,60
KG
92,0000
2,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
15
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
182,32
KG
43,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
258,06
UN
69,0000
3,74
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: EMEI - 96,06%, EMEI NOSSO NINHO - 3,94% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
615,33
KG
159,0000
3,87
0,00
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
782,84
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
8665/002-2015
782,84
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA |
782,84
1,0000
0,00
7724/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
61.709,36
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
61.709,36
131
9483/001-2015
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGOSTO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - |
FINANÇAS |
61.709,36
1,0000
61.709,36
49,39
7832/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
9548/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITAR FAMILIAR ABRIGADO |
NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 29/08/2015 COM SAÍDA AS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - |
ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
7926/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
9567/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA |
FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL NO DIA 30/08/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÂS 15h30 - |
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
7965/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
473
9568/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIRO DE XADREZ EM SETE BARRAS/SP ATENDENDO AO PEDIDO DO SR |
VICE PREFEITO NILTON HIROTA. NO DIA 29/08/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF |
- EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,85
7925/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,85
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9569/000-2015
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI |
364/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
7,85
7924/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,85
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9570/000-2015
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (28/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29481-0 BB (CONFORME CI |
363/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
7,85
7923/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,85
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9571/000-2015
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.288-X BB (CONFORME CI |
362/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
7,85
7921/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,85
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9572/000-2015
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (28/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI |
360/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
31,40
7922/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
31,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9573/000-2015
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/08/15)
7,85
1,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/08/15)
15,70
2,0000
7,85
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (28/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI |
361/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
23,55
7920/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,55
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9574/000-2015
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (07/08/15)
7,85
1,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI |
359/2015) - ASSISTÊNCIA |
15,70
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
15
9,01
7919/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
9,01
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9575/000-2015
9,01
1 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE (14/08/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI |
358/2015) - ASSISTÊNCIA |
9,01
1,0000
0,00
7973/2015
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA RAMOS
0,00
84,52
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
287.834.138-47
0,00
547
9651/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - 2º ENCONTRO METROPOLITANO DE TECNOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA, NO DIA 02 DE |
SETEMBRO DE 2015 EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
7974/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
84,52
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
547
9652/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - 2º ENCONTRO METROPOLITANO DE TECNOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA, NO DIA 02 DE |
SETEMBRO DE 2015 EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
7975/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
589,68
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
9653/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - SEMINÁRIO INTERNACIONAL - CAMINHOS PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA: |
GESTÃO ESCOLAR NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2015, EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA ÀS 17h00 DO DIA |
01/09/2015, E RETORNO ÀS 21h30 DOA DIA 03/09/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
392,64
2,0000
0,00
8053/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
98,78
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
547
9655/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - ORIENTAÇÃO TÉCNICA SCRATCH NAS AULAS DE MATEMÁTICA, NOS DIAS 2 E 3 DE SETEMBRO |
DE 2015 EM MIRACATU/SP, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 18h EM AMBOS OS DIAS - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
28,52
4,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
5.024,82
506
9703/001-2015
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.024,82
KG
1.009,0000
4,98
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
4.999,92
506
9704/001-2015
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.999,92
KG
1.004,0000
4,98
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
2.828,64
506
9705/001-2015
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.828,64
KG
568,0000
4,98
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
4.999,92
506
9706/001-2015
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.999,92
KG
1.004,0000
4,98
0,00
7009/2015
Dispensa
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
7.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
0,00
4
9725/000-2015
7.000,00
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORAÇAO DE PROJETO. projeto técnico de prevenção e combate a |
incêndio - DISP. DE LICITAÇÃO 033/2015 - CARTA-CONTRATO 087/2015 - REF. ACERTO CONTÁBIL DO |
EMPENHO 8722/0-2015 (14/08/2015) - GABINETE |
7.000,00
SV
1,0000
0,00
8208/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
9749/000-2015
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL |
- ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
175,68
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
633
9750/000-2015
10,98
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME |
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
21,96
UNI
2,0000
10,98
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
87,84
UNI
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
15
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME |
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
10,98
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME |
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
43,92
UNI
4,0000
10,98
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME |
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DOS CONSELHEIROS NO EVENTO DO |
CONSELHO MUNICIPAL ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DE REGISTRO QUE SE REALIZARÁ NOS |
DIAS 16 E 17/10/15 - ASSISTÊNCIA |
21,96
UNI
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
137,75
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
9751/000-2015
75,40
1 - FLEXIVEL DA EMBREAGEM
75,40
UN
1,0000
62,35
2 - CABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 DE USO DO CRAM (VALOR |
COM DESCONTO 27,5% - R$ 137,75) - ASSISTÊNCIA |
62,35
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
20,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
9752/000-2015
88,67
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FRM 4136 DE USO DO |
VIVA LEITE (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 20,00) - ASSISTÊNCIA |
20,00
HR
0,2300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
173,34
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
9753/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. CONSERTO DO VIDRO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ |
7719 DE USO DO VIVA LEITE (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 173,34) - ASSISTÊNCIA |
173,34
HR
2,1200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
320,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
186
9754/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
20,00
HR
0,2400
81,67
2 - SERVIÇO. DE COPIA DE CHAVE DE IGNIÇÃO CODIFICADA
150,00
HR
1,8400
81,67
3 - MÃO DE OBRA. TROCA CHAVE DA SETA - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
500,64
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
186
9755/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
351,18
HR
4,3000
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
630,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
184
9756/000-2015
630,00
1 - CHAVE DE SETA. COM CONTROLE DE LIMPADOR E SENSOR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. |
MUNICIPAIS |
630,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.926,15
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
184
9757/000-2015
639,36
1 - CRUZETA DO CARDAN. DA ARTICULAÇÃO
1.278,72
UN
2,0000
29,60
2 - CASTANHA DA CRUZETA
236,80
UN
8,0000
5,18
3 - PARAFUSO. DE AÇO
82,88
UN
16,0000
327,75
4 - REPARO. DO PISTÃO DO GIRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
327,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.820,33
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
184
9758/000-2015
229,83
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
459,65
UN
2,0000
214,60
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
429,20
UN
2,0000
34,80
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. E TRASEIRO
139,20
UN
4,0000
21,75
4 - BATENTE DIANTEIRO. E TRASEIRO
87,00
UN
4,0000
15,95
5 - COIFA DIANTEIRA. E TRASEIRA
63,80
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
15
40,75
6 - BUCHA. DO AGREGADO
162,98
UN
4,0000
39,88
7 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
159,50
UN
4,0000
159,50
8 - MOLA TRASEIRA - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
319,00
UN
2,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
7.320,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
673
9759/000-2015
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - REF. 4º TERMO |
ADITIVO - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
7.320,00
UN
2,0000
0,00
8156/2015
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
49,39
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
466
9760/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE |
ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - |
03/09/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS VISA 2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
8155/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
49,39
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
0,00
466
9761/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE |
ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - |
03/09/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS VISA 2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
8154/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
49,39
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
0,00
466
9762/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS PAULA F. L. ANDRADE, OLIETE DO PRADO, DAYLAN K. B. ALMEIDA, |
GISLENE TAMASIA PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE NO CENTRO DE CONVENÇÃO |
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/08/15, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 19h30 - CONTA ACADEMIA DE |
SAÚDE - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
8153/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
266,58
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
9763/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
196,32
2 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO DO "VIII DIA MUNDIAL CONTRA A RAIVA" |
NO HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/09/15 ÀS 16h00, RETORNO: 30/09/15, ÀS |
22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
196,32
1,0000
0,00
8152/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
84,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
410
9764/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARA LEVAR OS USUÁRIOS MARIA DE LOURDES M. KLETELINGEN, IZAIAS KLETELINGEN, |
ROSELI ANJOS C. PEREIRA, MARIA DE FÁTIMA NAGA E JUSSEMAR LUIZ BATISTA PARA PASSAR EM CONSULTA |
NO HOSPITAL ANGELINA CARON E USUÁRIOS MARLENE L. ANGELO E MARLENE DE LIMA PARA PASSAR EM |
CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - DIA 16/07/15, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO |
ÀS 23h00 - RECURSO MAC - C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
8151/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
9765/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E FERNANDA CÁSSIA DIAS PARA |
PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS NO CENTRO |
DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/08/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h00 - |
CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
16.750,00
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
01.366.445/0001-52
0,00
5001
15325/000-2014
16.750,00
1 - Restos a pagar do empenho 15325/0-2014
16.750,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2015 ATÉ 16/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
15
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 18 de Setembro de 2015.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]